DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el Departamento de Recreación y Deportes y dispone que tiene, pero sin limitarse a ello, las funciones de implementar la política deportiva y recreativa de Puerto Rico; la definición de directrices y programas de fomento y desarrollo del deporte y la recreación en sus distintos niveles; la regulación de las actividades relacionadas con la práctica del deporte y las condiciones exigibles a las instalaciones deportivas; la educación de materias deportivas, así como el otorgamiento de licencias que las acrediten; la ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación; el impulso del deporte y de los deportistas puertorriqueños de alto nivel y de alto rendimiento; la promoción de la atención médica de los deportistas; la concesión de premios y distinciones deportivas; y el desarrollo e implantación de un "Programa de Licenciamiento y Supervisión de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" para la organización, administración y operación de los campamentos públicos y privados en Puerto Rico.

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 569 522 259 249 249

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificados por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. Los puestos del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 se presentan en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según lo dispuesto en la Ley 171-2018. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 11,672 5,018 0 0
Infraestructura Física 8,464 7,672 4,934 6,361
Promoción y Fomento de los Deportes 4,766 2,702 3,949 7,915
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 24,902 15,392 8,883 14,276
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Infraestructura Física 0 0 3,093 3,093
Promoción y Fomento de los Deportes 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 3,904 3,904
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 0 1 0 0
Promoción y Fomento de los Deportes 252 197 260 12,258
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 252 198 260 12,258
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación Recreativas y Deportivas) 0 802 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 802 0 0
 
Total, Servicio Directo 25,154 16,392 13,047 30,438
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 4,177 9,514 12,820 14,724
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 4,177 9,514 12,820 14,724
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 5,989 5,990
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 5,989 5,990
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 6,239 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 6,239 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 4,177 15,753 18,809 20,714
 
Total, Programa 29,331 32,145 31,856 51,152
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 27,798 21,239 21,403 24,966
Asignaciones Especiales 28 94 300 101
Fondos Federales ARRA 1,253 0 0 0
Ingresos Propios 0 752 0 979
Otros Ingresos 0 2,821 0 2,954
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,079 24,906 21,703 29,000
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 9,893 9,894
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 9,893 9,894
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 48 260 26
Asignaciones Especiales 252 189 0 199
Ingresos Propios 0 150 0 0
Otros Ingresos 0 6,050 0 12,033
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 252 6,437 260 12,258
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 802 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 802 0 0
Total, Origen de Recursos 29,331 32,145 31,856 51,152
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 23,265 17,327 12,035 12,118
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,088 2,294 5,524 8,988
Servicios Comprados 0 1,052 1,870 2,368
Donativos, Subsidios y Distribuciones 36 0 0 0
Gastos de Transportación 131 159 463 246
Servicios Profesionales 0 198 21 133
Otros Gastos Operacionales 5 32 152 278
Asignaciones Englobadas 2,111 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 147 0 0 0
Compra de Equipo 0 83 270 100
Materiales y Suministros 15 94 1,068 735
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 27,798 21,239 21,403 24,966
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 48 234 0
Entidades Gubernamentales 0 0 26 26
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 0 48 260 26
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 9,893 9,894
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 9,893 9,894
 
Total de la RC del Fondo General 27,798 21,287 31,556 34,886
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 2 0 0 0
Servicios Profesionales 1 88 0 92
Otros Gastos Operacionales 1 4 300 5
Compra de Equipo 6 0 0 0
Materiales y Suministros 18 2 0 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 28 94 300 101
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 252 189 0 199
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 252 189 0 199
 
Total de la AE del Fondo General 280 283 300 300
 
Total del Fondo General 28,078 21,570 31,856 35,186
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Servicios Comprados 0 469 0 707
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 96 0 0
Gastos de Transportación 0 19 0 14
Servicios Profesionales 1,253 695 0 1,562
Otros Gastos Operacionales 0 1,864 0 1,056
Compra de Equipo 0 32 0 9
Materiales y Suministros 0 376 0 585
Anuncios y Pautas en Medios 0 22 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 1,253 3,573 0 3,933
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 6,200 0 12,033
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 0 6,200 0 12,033
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 802 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 802 0 0
Total, Concepto 29,331 32,145 31,856 51,152

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e Instalaciones Recreativas y Deportivas)

Descripción del Programa

Desarrolla parques nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas, culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo, piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2019-2020, este Programa se integra al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, conforme con lo dispuesto el Plan de Reorganización Núm. 10 -2018 y la Ley 171-2018.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3 0 0 0
Ingresos Propios 0 191 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,669 4,827 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,672 5,018 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 1 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 1 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Ingresos Propios 0 802 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 802 0 0
Total, Origen de Recursos 11,672 5,821 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,628 4,827 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 0 0 0
Servicios Comprados 2 35 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 96 0 0
Servicios Profesionales 0 36 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Asignaciones Englobadas 32 0 0 0
Materiales y Suministros 0 2 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 22 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,672 5,018 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 1 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 1 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 802 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 802 0 0
Total, Concepto 11,672 5,821 0 0
 

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Clientela

Centros recreativos y deportivos a través de la isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,464 7,672 4,934 6,361
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,464 7,672 4,934 6,361
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,093 3,093
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,093 3,093
Total, Origen de Recursos 8,464 7,672 8,027 9,454
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,540 6,631 4,604 5,511
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 186 0 0 0
Servicios Comprados 0 1,041 0 558
Asignaciones Englobadas 738 0 0 0
Materiales y Suministros 0 0 330 292
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,464 7,672 4,934 6,361
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,093 3,093
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,093 3,093
Total, Concepto 8,464 7,672 8,027 9,454
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de vida.

Clientela

Participantes de actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 25 0 0 101
Fondos Federales ARRA 1,253 0 0 0
Ingresos Propios 0 561 0 979
Otros Ingresos 0 0 0 2,954
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,488 2,141 3,949 3,881
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,766 2,702 3,949 7,915
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 252 0 0 199
Ingresos Propios 0 149 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 12,033
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 252 149 0 12,232
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 811 811
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 48 260 26
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 48 260 26
Total, Origen de Recursos 5,018 2,899 5,020 20,984
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,022 1,824 2,580 3,013
Servicios Comprados 0 93 0 727
Donativos, Subsidios y Distribuciones 36 0 0 0
Gastos de Transportación 130 162 456 253
Servicios Profesionales 1,254 412 0 1,767
Otros Gastos Operacionales 0 32 0 1,061
Asignaciones Englobadas 1,300 0 0 0
Compra de Equipo 6 8 270 109
Materiales y Suministros 18 171 643 985
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,766 2,702 3,949 7,915
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 252 197 234 12,232
Entidades Gubernamentales 0 0 26 26
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 252 197 260 12,258
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 811 811
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 811 811
Total, Concepto 5,018 2,899 5,020 20,984
 
PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme con los principios de sana administración pública.

Clientela

Todos los programas del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 94 300 0
Otros Ingresos 0 2,821 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,177 6,599 12,520 14,724
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,177 9,514 12,820 14,724
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 189 0 0
Otros Ingresos 0 6,050 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 6,239 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 5,989 5,990
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 5,989 5,990
Total, Origen de Recursos 4,177 15,753 18,809 20,714
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,075 4,045 4,851 3,594
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,893 2,294 5,524 8,988
Servicios Comprados 0 352 1,870 1,790
Gastos de Transportación 1 16 7 7
Servicios Profesionales 0 533 21 20
Otros Gastos Operacionales 5 1,868 452 278
Asignaciones Englobadas 41 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 147 0 0 0
Compra de Equipo 0 107 0 0
Materiales y Suministros 15 299 95 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,177 9,514 12,820 14,724
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 6,239 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 6,239 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 5,989 5,990
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 5,989 5,990
Total, Concepto 4,177 15,753 18,809 20,714