BASE LEGAL
La Ley
8-2004, según enmendada, conocida como
"Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", reestructura el
Departamento de Recreación y Deportes y dispone que tiene, pero sin
limitarse a ello, las funciones de implementar la política deportiva y
recreativa de Puerto Rico; la definición de directrices y programas de
fomento y desarrollo del deporte y la recreación en sus distintos niveles;
la regulación de las actividades relacionadas con la práctica del deporte
y las condiciones exigibles a las instalaciones deportivas; la educación
de materias deportivas, así como el otorgamiento de licencias que las
acrediten; la ordenación, organización y programación del deporte en edad
escolar, realizado en coordinación con el Departamento de Educación; el
impulso del deporte y de los deportistas puertorriqueños de alto nivel y
de alto rendimiento; la promoción de la atención médica de los
deportistas; la concesión de premios y distinciones deportivas; y el
desarrollo e implantación de un "Programa de Licenciamiento y Supervisión
de Campamentos y de Actividades Deportivas y Recreativas" para la
organización, administración y operación de los campamentos públicos y
privados en Puerto Rico.
MISIÓN
Promover la participación de
la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la
gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de
forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y
las necesidades específicas de las comunidades.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Sept./17 |
Sept./18 |
Sept./19 |
Feb./20 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
569 |
522 |
259 |
249 |
249 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO
FISCAL 2020-2021
El Presupuesto considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y
Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión,
Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico
Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante
"PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183
(2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes
ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de
la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de
gasto en el año eleccionario.
RESUMEN DE LOS
RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Programa de Parques Nacionales de
Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación
Recreativas y Deportivas) |
11,672 |
5,018 |
0 |
0 |
Infraestructura Física |
8,464 |
7,672 |
4,934 |
6,361 |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
4,766 |
2,702 |
3,949 |
7,915 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
24,902 |
15,392 |
8,883 |
14,276 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Infraestructura Física |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
0 |
0 |
811 |
811 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
3,904 |
3,904 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Programa de Parques Nacionales de
Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación
Recreativas y Deportivas) |
0 |
1 |
0 |
0 |
Promoción y Fomento de los
Deportes |
252 |
197 |
260 |
12,258 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
252 |
198 |
260 |
12,258 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Programa de Parques Nacionales de
Puerto Rico (Adquisición, Construcción y Operación e Instalación
Recreativas y Deportivas) |
0 |
802 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio Directo |
0 |
802 |
0 |
0 |
|
Total,
Servicio Directo |
25,154 |
16,392 |
13,047 |
30,438 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
4,177 |
9,514 |
12,820 |
14,724 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
4,177 |
9,514 |
12,820 |
14,724 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
5,989 |
5,990 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
5,989 |
5,990 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración
General |
0 |
6,239 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
0 |
6,239 |
0 |
0 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
4,177 |
15,753 |
18,809 |
20,714 |
|
Total,
Programa |
29,331 |
32,145 |
31,856 |
51,152 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
27,798 |
21,239 |
21,403 |
24,966 |
Asignaciones Especiales |
28 |
94 |
300 |
101 |
Fondos Federales ARRA |
1,253 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
752 |
0 |
979 |
Otros Ingresos |
0 |
2,821 |
0 |
2,954 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
29,079 |
24,906 |
21,703 |
29,000 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
9,893 |
9,894 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
9,893 |
9,894 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
48 |
260 |
26 |
Asignaciones Especiales |
252 |
189 |
0 |
199 |
Ingresos Propios |
0 |
150 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
6,050 |
0 |
12,033 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
252 |
6,437 |
260 |
12,258 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
802 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
802 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
29,331 |
32,145 |
31,856 |
51,152 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
23,265 |
17,327 |
12,035 |
12,118 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,088 |
2,294 |
5,524 |
8,988 |
Servicios Comprados |
0 |
1,052 |
1,870 |
2,368 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
36 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
131 |
159 |
463 |
246 |
Servicios Profesionales |
0 |
198 |
21 |
133 |
Otros Gastos
Operacionales |
5 |
32 |
152 |
278 |
Asignaciones Englobadas |
2,111 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
147 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
83 |
270 |
100 |
Materiales y Suministros |
15 |
94 |
1,068 |
735 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
27,798 |
21,239 |
21,403 |
24,966 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la RC del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
48 |
234 |
0 |
Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
26 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la RC del Fondo General |
0 |
48 |
260 |
26 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
9,893 |
9,894 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
9,893 |
9,894 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
27,798 |
21,287 |
31,556 |
34,886 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Servicios Comprados |
2 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
1 |
88 |
0 |
92 |
Otros Gastos
Operacionales |
1 |
4 |
300 |
5 |
Compra de Equipo |
6 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
18 |
2 |
0 |
4 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
28 |
94 |
300 |
101 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
252 |
189 |
0 |
199 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
252 |
189 |
0 |
199 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
280 |
283 |
300 |
300 |
|
Total
del Fondo General |
28,078 |
21,570 |
31,856 |
35,186 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Servicios Comprados |
0 |
469 |
0 |
707 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
96 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
19 |
0 |
14 |
Servicios Profesionales |
1,253 |
695 |
0 |
1,562 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
1,864 |
0 |
1,056 |
Compra de Equipo |
0 |
32 |
0 |
9 |
Materiales y Suministros |
0 |
376 |
0 |
585 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
22 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
1,253 |
3,573 |
0 |
3,933 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de otros recursos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
6,200 |
0 |
12,033 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de otros recursos |
0 |
6,200 |
0 |
12,033 |
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
802 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
0 |
802 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
29,331 |
32,145 |
31,856 |
51,152 |
PROGRAMAS DE SERVICIO
DIRECTO
Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico
(Adquisición, Construcción y Operación de Parques Nacionales e
Instalaciones Recreativas y Deportivas)
Descripción del
Programa
Desarrolla parques
nacionales, para ofrecer a los habitantes y visitantes de Puerto Rico
medios para su recreo y expansión. Promueve actividades recreativas,
culturales y educativas enfocadas en la educación ambiental; y tiene la
responsabilidad de planificar, construir, rehabilitar y conservar
instalaciones recreativas y deportivas en estado de eficiencia
operacional. Además, construye canchas para diferentes deportes, áreas
recreativas de pesca, paseos tablados, veredas, pistas de atletismo,
piscinas, estadios de béisbol, parques ecuestres, canchas de fútbol y
otras instalaciones deportivas. A partir del Año Fiscal 2019-2020, este
Programa se integra al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
conforme con lo dispuesto el Plan de Reorganización Núm. 10 -2018 y la Ley
171-2018.
Clientela
Toda la población
de Puerto Rico y los visitantes que llegan a la Isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
3 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
191 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
11,669 |
4,827 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,672 |
5,018 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Ingresos Propios |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Ingresos Propios |
0 |
802 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
802 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
11,672 |
5,821 |
0 |
0 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
11,628 |
4,827 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
9 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
2 |
35 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
96 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
36 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
1 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
32 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
2 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
22 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,672 |
5,018 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
802 |
0 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
802 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
11,672 |
5,821 |
0 |
0 |
|
Infraestructura Física
Descripción del Programa
Responsable de mantener en óptimas condiciones las
instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las
necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de
servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.
Clientela
Centros
recreativos y deportivos a través de la isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
8,464 |
7,672 |
4,934 |
6,361 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,464 |
7,672 |
4,934 |
6,361 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Total,
Origen de Recursos |
8,464 |
7,672 |
8,027 |
9,454 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
7,540 |
6,631 |
4,604 |
5,511 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
186 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
0 |
1,041 |
0 |
558 |
Asignaciones Englobadas |
738 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
0 |
330 |
292 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
8,464 |
7,672 |
4,934 |
6,361 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
3,093 |
3,093 |
Total,
Concepto |
8,464 |
7,672 |
8,027 |
9,454 |
|
Promoción y Fomento de los Deportes
Descripción del Programa
Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas
en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además,
ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su
tiempo libre para controlar la criminalidad y mejorar la calidad de
vida.
Clientela
Participantes de
actividades deportivas y ciudadanía en general a través de la Isla.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
25 |
0 |
0 |
101 |
Fondos Federales ARRA |
1,253 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
0 |
561 |
0 |
979 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
2,954 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,488 |
2,141 |
3,949 |
3,881 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,766 |
2,702 |
3,949 |
7,915 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
252 |
0 |
0 |
199 |
Ingresos Propios |
0 |
149 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
12,033 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
252 |
149 |
0 |
12,232 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
811 |
811 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
811 |
811 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
48 |
260 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
48 |
260 |
26 |
Total,
Origen de Recursos |
5,018 |
2,899 |
5,020 |
20,984 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,022 |
1,824 |
2,580 |
3,013 |
Servicios Comprados |
0 |
93 |
0 |
727 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
36 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
130 |
162 |
456 |
253 |
Servicios Profesionales |
1,254 |
412 |
0 |
1,767 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
32 |
0 |
1,061 |
Asignaciones Englobadas |
1,300 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
6 |
8 |
270 |
109 |
Materiales y Suministros |
18 |
171 |
643 |
985 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,766 |
2,702 |
3,949 |
7,915 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
252 |
197 |
234 |
12,232 |
Entidades
Gubernamentales |
0 |
0 |
26 |
26 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
252 |
197 |
260 |
12,258 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
811 |
811 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
811 |
811 |
Total,
Concepto |
5,018 |
2,899 |
5,020 |
20,984 |
| PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Canaliza la
operación de la Agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al
Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento
con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos
fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el
trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme
con los principios de sana administración pública.
Clientela
Todos los
programas del Departamento.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
94 |
300 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
2,821 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
4,177 |
6,599 |
12,520 |
14,724 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,177 |
9,514 |
12,820 |
14,724 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
189 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
6,050 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
6,239 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
5,989 |
5,990 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
5,989 |
5,990 |
Total,
Origen de Recursos |
4,177 |
15,753 |
18,809 |
20,714 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,075 |
4,045 |
4,851 |
3,594 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,893 |
2,294 |
5,524 |
8,988 |
Servicios Comprados |
0 |
352 |
1,870 |
1,790 |
Gastos de Transportación |
1 |
16 |
7 |
7 |
Servicios Profesionales |
0 |
533 |
21 |
20 |
Otros Gastos
Operacionales |
5 |
1,868 |
452 |
278 |
Asignaciones Englobadas |
41 |
0 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años
Anteriores |
147 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
107 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
15 |
299 |
95 |
47 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,177 |
9,514 |
12,820 |
14,724 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
6,239 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
6,239 |
0 |
0 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
5,989 |
5,990 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
5,989 |
5,990 |
Total,
Concepto |
4,177 |
15,753 |
18,809 |
20,714 |
| |